老师,刷单虚构收入怎么做账,这个会税务稽查吗 问
需要确认收入与增值税 答
老师,你好,我司是一般纳税人,实行小企业会计制度,10 问
同学,你好 借:银行存款620 贷:营业外收入 620 答
非二手车销售公司,购入了二手车55000,不久后又转卖 问
是的,就是那样申报的哈 答
应付账款越来越多什么原因 问
同学,你好 公司没有及时付款 答
老师,您好现在新成立公司的认缴注册资金要当月缴 问
现在是按年交,次年1月申报 答

建账当月发放的有前几个月工资,要不要把工资所属月份的社保、工资全部计提到建账当月做费用(正常情况计提在发生当月),但个税、社保已经在前面缴纳过,银行流水体现在前几个月了,单看账面工资已经发放,但社保一直挂着呢。请问这几个月计提和发放工资间隔比较大,又在两者之间建账的情况如何处理工资、社保、个税等因职工薪酬引起的其他科目账务处理?
答: 您好 建账前月份的工资 社保 个税 也应该对应的计入建账当月
建账当月发放的有前几个月工资,要不要把工资所属月份的社保、工资全部计提到建账当月做费用(正常情况计提在发生当月),但个税、社保已经在前面缴纳过,银行流水体现在前几个月了,单看账面工资已经发放,但社保一直挂着呢。请问这几个月计提和发放工资间隔比较大,又在两者之间建账的情况如何处理工资、社保、个税等因职工薪酬引起的其他科目账务处理?
答: 是的,就是要和工资一块计提的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
去年12月份计提本月工资,实际发放是在今年1月份,今年1月份发放工资账务处理的时候计提的应付职工薪酬科目没有冲减,现在应付职工薪酬科目账面余额还有这笔,那现在我这个账务处理要怎么做?
答: 您1月份实际发放工资时,是怎么做分录的。







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帝都小强 追问
2019-10-14 08:50
朴老师 解答
2019-10-14 08:52
帝都小强 追问
2019-10-14 08:53
朴老师 解答
2019-10-14 09:04