我九月份先计提本月工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资,本月发放时是借:应付职工薪酬-工资 贷:现金。但一位员工离职未领取工资。该怎样处理呢?
愉快的板栗
于2017-10-05 21:47 发布 892次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,没有领取的体现在应付职工薪酬的期末余额就是了,你第二笔发放是你实际发放的金额,没有发放的部分是不需要做分录的
2017-10-05 21:51:06

你好!
取管理费用-工资借方累计金额就可以了
2019-03-12 12:23:52

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

贷:银行存款 10000
以上分录是不是很乱,正确吗?如果错,请老师纠正。
2017-09-01 00:18:42
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