送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-14 06:55

您好
建账前月份的工资 社保 个税 也应该对应的计入建账当月

帝都小强 追问

2019-10-14 06:57

嗯嗯,老师早上好!我迷在了社保个税如何发放,因为发放银行流水在前几个月

bamboo老师 解答

2019-10-14 07:04

您先计提前面月份的工资 然后做工资发放 发放的时候扣减个人承担社保 个人所得税

帝都小强 追问

2019-10-14 07:16

明白,发放体现银行存款科目吗?建账月初余额是建账前一个月底真正的余额?莫非要调整余额?让前几个月支付的分录体现在建账当月?

bamboo老师 解答

2019-10-14 07:26

发放体现银行存款科目
如果您用了真正的余额 那就不能体现了 体现了 银行存款余额就不对了

帝都小强 追问

2019-10-14 07:28

对,是的,事先没规划好。目前咋办啊?

bamboo老师 解答

2019-10-14 08:06

那您前面发放工资的时候有没有扣个人部分

帝都小强 追问

2019-10-14 08:07

扣过了

帝都小强 追问

2019-10-14 08:07

实发数

bamboo老师 解答

2019-10-14 08:09

那现在只好前面的不入账了 入账了就不能平了

帝都小强 追问

2019-10-14 08:22

好的明白

bamboo老师 解答

2019-10-14 08:24

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

帝都小强 追问

2019-10-14 08:25

最多追问十次是吧

帝都小强 追问

2019-10-14 08:25

相关人员查到,我怎么解释描述呢

bamboo老师 解答

2019-10-14 08:32

只能解释前面建账的时候  银行存款没有考虑扣除个人的社保跟个人所得税部分 把计提的挂账冲回

帝都小强 追问

2019-10-14 08:35

而且建账月支付的工资一直挂在了应付工资借方,将来影响贷方余额,影响报表吧

bamboo老师 解答

2019-10-14 08:37

建账月份支付的工资没有计提么

帝都小强 追问

2019-10-14 08:44

建账支付的前面月份的工资是没提

bamboo老师 解答

2019-10-14 08:52

那您有借方余额 要补计提

帝都小强 追问

2019-10-14 08:58

这样吧,工资计提,社保不管了

帝都小强 追问

2019-10-14 09:00

也不行,个人社保一直挂着数呢

bamboo老师 解答

2019-10-14 09:02

您把您哪些科目怎么挂账 方向都写一下 需要调整的科目

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相关问题讨论
您好 建账前月份的工资 社保 个税 也应该对应的计入建账当月
2019-10-14 06:55:50
是的,就是要和工资一块计提的
2019-10-14 08:44:07
你好对的 分录正确的
2022-10-21 21:59:03
您1月份实际发放工资时,是怎么做分录的。
2018-12-11 09:47:58
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
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