私人门诊部,医生的社保,支付社保费时,社保费共1493. 问
同学你好, 现在社保都是当月交当月计提, 因此,计提和支付一起时,如下做法 借 管理费用 社保 1035.02 其他应收款 个人社保 458.66 贷 银行存款 1493.68 答
老师,12月暂估运费票时,借:销售费用:256820.36,贷: 问
差额小直接计入26年的运费 答
老师,请问一下公司购入软件5年使用,我这个计入内账 问
那个要计入无形资产,按5年摊销 答
老师请问公司注册资本800万,实缴也是800万,由于公 问
同学你好,你说一下你的分录是怎么写的, 投资者代付是指替公司支付了各种费用42500吗 还是说,投资者从账上 支取了42500 具体是哪个科目少了这个42500 答
老师,这一题选择哪个 问
同学你好,我给你解答 答

没收到货款先开了销售发票怎么做账务处理
答: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税(销项税额)
老师,1、货物已发出但是还没开销售发票怎么处理?2、公司员工领用去测试,完了以后会还回来的,怎么账务处理?3、库房销售货物出去后是出库,如果该货物因质量问题被退回,库房该怎么做账呢?是做入库还是怎么?
答: 1.作为发出商品 借 发出商品 贷 库存商品 2.作为其他应收款 退回冲减 3.冲减当期收入和成本,入库处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,七月的销售发票在八月份才开出来,然后买进货物的发票对方也是八月开出,我八月才收到,因为在报完税缴税完成才收到,所以没有认证,但是按照权责发生制,这两笔业务在七月要进行账务处理,我是要怎么做账才正确呢?
答: 和实际差了一个月,做到八月份就可以的







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“琴妹儿" 追问
2019-09-25 11:06
“琴妹儿" 追问
2019-09-25 11:09
陈诗晗老师 解答
2019-09-25 11:15
“琴妹儿" 追问
2019-09-25 11:16
陈诗晗老师 解答
2019-09-25 11:19