送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-14 09:22

借:营业外支出 200   贷:应收账款  200

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相关问题讨论
1.作为发出商品 借 发出商品 贷 库存商品 2.作为其他应收款 退回冲减 3.冲减当期收入和成本,入库处理
2019-09-25 11:04:44
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税(销项税额)
2015-11-04 11:45:33
你好!算是加工,其实你这个不算是建筑服务,除非你还给人去装
2022-03-25 09:10:19
和实际差了一个月,做到八月份就可以的
2019-08-19 10:52:30
受托方的账务处理如下: (1)收到商品时: 借:受托代销商品   贷:受托代销商品款 2、销售时:借zd:银行存款 贷:应付账款   应交税费——应交增值税(销项税额) (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款                借:受托代销商品款  贷:受托代销商品      (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款     贷:银行存款       主营业务收入
2020-04-08 16:02:46
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