因固定资产清理导致申报时出现差异提示,我应该怎 问
差异系固定资产清理收入已申报增值税,但按会计准则未计入营业收入,属于正常税会差异 答
其他应收款个人社保可以调到哪里去,因为清算所得 问
可以调整到 管理费用-社保费 答
老师公司给员工账户发工资多发了,怎么做账, 问
还是挂应付职工薪酬,收回时冲 答
红字发票数量跟退货单数量不一致,但是金额是一样 问
你好这个也是可以的,改不了没办法 答
老师早上好,房租水电费我不能取得发票,正常做账完 问
汇算时 ,做调增处理 答

老师,1、货物已发出但是还没开销售发票怎么处理?2、公司员工领用去测试,完了以后会还回来的,怎么账务处理?3、库房销售货物出去后是出库,如果该货物因质量问题被退回,库房该怎么做账呢?是做入库还是怎么?
答: 1.作为发出商品 借 发出商品 贷 库存商品 2.作为其他应收款 退回冲减 3.冲减当期收入和成本,入库处理
老师,我们公司石材加工(购进花岗岩,运回后把边角磨平就出售)这个过程算不算加工,我们开的销售发票都是9个点的建筑服务。这一过程我要怎么做账务处理。
答: 你好!算是加工,其实你这个不算是建筑服务,除非你还给人去装
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我想咨询一下,我们公司代其他公司销售。销售发票是我们公司开,要怎么做账务处理。
答: 受托方的账务处理如下: (1)收到商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 2、销售时:借zd:银行存款 贷:应付账款 应交税费——应交增值税(销项税额) (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 主营业务收入








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