送心意

文老师

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2019-08-20 22:42

您好,可以的,您期初实际的或实盘的就只有这两个数据的 时候,是可以的

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要看具体是什么业务了 应收账款通常是确认收入时做借方,对方科目是营业收入和应交税费 如果是追溯前期,对应科目可能是未分配利润
2019-10-26 18:28:46
您好,可以的,您期初实际的或实盘的就只有这两个数据的 时候,是可以的
2019-08-20 22:42:21
第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01
应收账款弄不清可以先放着,费用期初一般都为零。未分配利润那个你可以直接按照之前的余额结转期初,当做你的期初数。从以前会计那边接手账务最重要的就是确定好期初,所有你不清楚账务都要打印出来,留底,让老板签字确认,日后说明情况跟自己无关。
2019-09-02 11:33:26
您好,是的,这样是不准确的
2020-07-20 21:35:25
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