老师,我们是商会,付报纸费计入什么科目? 问
您好,计入管理费用-办公费里面 答
老师我们收了别人6784.82元,你能帮我算一下增值税 问
同学,你好 增值税6784.82/1.01*0.01=67.18 附加税6%,67.18*6%=4.03 企业所得税,如果没有其他成本费用。6784.82/1.01-4.03=6713.61*5%=335.68 答
你好老师我公司是小规模,由于和私人合作用了租赁 问
您好,可以的,这个是合适的 答
老师好,企业开办期间的招待费 也是做管理费用吗?开 问
你好,计入管理费用业务招待费 答
建材经营部名下没有运输车辆,可以开具的运输票吗? 问
需要有运输资质没有车可以租车搞运输 答

收到的分红利润之后再给股东分配可不可以这样做处理计提 借:应收股利 贷:利润分配-未分配利润收到 借:银行存款 贷:应收股利转 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-未分配利润-应付股利再次分配 借:利润分配-未分配利润-应付股利 贷:银行存款
答: 第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
能做借利润分配未分配利润代库存商品再借应付账款代利润分配未分配利润吗
答: 可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
重新再建账的时候,有那个应收账款项,有些项目的那种。应收账款老板也搞不清楚,那么我现在可以暂时不管他吗,等以后收钱呢,或者是弄清楚了的时候再怎么处理这种情况。而且他那个临时的账套,以前也是没法接转的。那么我现在再重新建造的时候就遇到这么一种情况,第一就是那个应收账款,也就是说。有些项目搞不明白的那种情况,那么我现在就可以暂时不管他。还有一个。就是那个费用类的那种,期初余额我都是可以为零吗?还有之前是因为那个账号是没法接转的吗,那么在那个利润分配未分配利润的时候,那个期初的余额。该怎么确定呀。老
答: 应收账款弄不清可以先放着,费用期初一般都为零。未分配利润那个你可以直接按照之前的余额结转期初,当做你的期初数。从以前会计那边接手账务最重要的就是确定好期初,所有你不清楚账务都要打印出来,留底,让老板签字确认,日后说明情况跟自己无关。







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王雁鸣老师 解答
2017-02-14 20:29
王雁鸣老师 解答
2017-02-14 21:39