重新再建账的时候,有那个应收账款项,有些项目的那种。应收账款老板也搞不清楚,那么我现在可以暂时不管他吗,等以后收钱呢,或者是弄清楚了的时候再怎么处理这种情况。而且他那个临时的账套,以前也是没法接转的。那么我现在再重新建造的时候就遇到这么一种情况,第一就是那个应收账款,也就是说。有些项目搞不明白的那种情况,那么我现在就可以暂时不管他。还有一个。就是那个费用类的那种,期初余额我都是可以为零吗?还有之前是因为那个账号是没法接转的吗,那么在那个利润分配未分配利润的时候,那个期初的余额。该怎么确定呀。老
冲冲冲呀
于2019-09-02 10:28 发布 1927次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-02 11:33
应收账款弄不清可以先放着,费用期初一般都为零。未分配利润那个你可以直接按照之前的余额结转期初,当做你的期初数。从以前会计那边接手账务最重要的就是确定好期初,所有你不清楚账务都要打印出来,留底,让老板签字确认,日后说明情况跟自己无关。
相关问题讨论

第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01

可以的
2017-12-13 14:14:27

您好,是的,这样是不准确的
2020-07-20 21:35:25

应收账款弄不清可以先放着,费用期初一般都为零。未分配利润那个你可以直接按照之前的余额结转期初,当做你的期初数。从以前会计那边接手账务最重要的就是确定好期初,所有你不清楚账务都要打印出来,留底,让老板签字确认,日后说明情况跟自己无关。
2019-09-02 11:33:26

同学,您好!
计提的200万坏账,月末已经结转到本年利润,进而影响到未分配利润200万。
记账时分录
借:信用资产减值损失200
贷:坏账准备200
月末
借:本年利润200
贷:信用资产减值损失200
年末
借:利润分配—未分配利润200
贷:本年利润200
2020-07-23 11:40:16
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冲冲冲呀 追问
2019-09-02 14:20
董老师 解答
2019-09-02 14:59