@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

收到的分红利润之后再给股东分配可不可以这样做处理计提 借:应收股利 贷:利润分配-未分配利润收到 借:银行存款 贷:应收股利转 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-未分配利润-应付股利再次分配 借:利润分配-未分配利润-应付股利 贷:银行存款
答: 第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
能做借利润分配未分配利润代库存商品再借应付账款代利润分配未分配利润吗
答: 可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
重新再建账的时候,有那个应收账款项,有些项目的那种。应收账款老板也搞不清楚,那么我现在可以暂时不管他吗,等以后收钱呢,或者是弄清楚了的时候再怎么处理这种情况。而且他那个临时的账套,以前也是没法接转的。那么我现在再重新建造的时候就遇到这么一种情况,第一就是那个应收账款,也就是说。有些项目搞不明白的那种情况,那么我现在就可以暂时不管他。还有一个。就是那个费用类的那种,期初余额我都是可以为零吗?还有之前是因为那个账号是没法接转的吗,那么在那个利润分配未分配利润的时候,那个期初的余额。该怎么确定呀。老
答: 应收账款弄不清可以先放着,费用期初一般都为零。未分配利润那个你可以直接按照之前的余额结转期初,当做你的期初数。从以前会计那边接手账务最重要的就是确定好期初,所有你不清楚账务都要打印出来,留底,让老板签字确认,日后说明情况跟自己无关。







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雪中一片云 追问
2020-07-23 11:52
心阳老师 解答
2020-07-23 14:54
雪中一片云 追问
2020-07-23 14:56
心阳老师 解答
2020-07-23 15:09