老师们,我们建账的时候把未分配利润挂到其他应付款科目了,现在要把它放到未分配利润科目,是这样做分录吗?借:其他应付款,贷:未分配利润

谢
于2018-01-17 14:32 发布 2389次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-17 14:35
你好,是需要把之前挂账冲销的意思吗
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你好,是需要把之前挂账冲销的意思吗
2018-01-17 14:35:10
你好,是需要把之前挂账冲销的意思吗
2018-01-17 14:35:12
同学你好
你收到的发票是多少呢
49500还是45000
到底是五百还是五千
2024-02-26 15:59:16
你好,是的,是这样做分录的
2018-07-21 16:08:11
借方
就拿盈余公积来说的话,你计提的借利润分配盈余公积呀,那你想转销这个没有余额,不就是把它放到贷方,然后未分配利润在借方,减少了你的未分配利润
2024-04-25 21:16:19
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