增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师,上年预提的费用没有开进来,清算的时候已经返回利润,那我是不是应该在下年做一笔:借:其他应付款-预提费用,贷:利润分配-未分配利润?
答: 是的,你的理解很对
老师,咨询下,如果要给别人的利润,去年的,之前挂账了,但是现在不给他们了,要如何挂账之前的会计挂了其他应付款~某人,利润分配,那现在冲回,利润分配要调到去年年底吧那就会影响今年的利润,今年的就不准了吧我之前是做的利润分配~未分配利润直接挂账 其他应付款~某人,这样做是不是有些问题?现在我是不是之前冲回借:其他应付款~某人贷:利润分配~未分配利润我们是小公司,我就没有把利润分配中分的很细
答: 你好! 可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
非独立核算:分公司上缴利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款-上交利润 上交利润后总公司再已劳务费的方式转分公司,可以吗
答: 分公司上缴利润 借:其他应付款-总公司 贷:银行存款 总公司再已劳务费的方式转分公司 ,劳务是分公司的业务吗
年终分配利润的会计分录这样对吗?借:利润分配-应付利润,其他应收款-股息红利;贷:应付利润;第二步:借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付利润,交纳时:借:应付利润,贷:现金
我们处理利润是这样走账的:1、利润分配 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 2、分配利润 借:应付利润 贷:其他应付款 3、还款 借:其他应付款 贷:库存现金。请问老师:这第3步的附件我用什么?
年底报表应付款:90万,应收60万,其他应付款110万,其它应收40万,未分配利润—2263万,正常吗?帮我分析下,刚接手










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