送心意

QQ老师

职称中级会计师

2022-02-07 10:19

你好!你们注册资金缴纳齐了吗?做实收资本拿钱进来在付款平其他应付款,

不做小迷糊 追问

2022-02-07 10:31

账面没有实收资本,现在只有其他应付和未分配利润

QQ老师 解答

2022-02-07 10:46

你好!你们实收资本没有实际缴纳,这样按其他应付款金额先存钱进来做实收资本然后在付款平其他应付款就可以

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 很高兴为你解答 光从这几个项目看不出来的
2022-02-28 16:50:46
你好;    你调整未分配利润 是因为你这个款项不支付出去了。才做 :借 其他应付款贷 营业外收入‘  借营业外收入贷本年利润 ; 借本年利润贷利润分配-未分配利润   ’
2022-02-28 11:51:57
你好!你们注册资金缴纳齐了吗?做实收资本拿钱进来在付款平其他应付款,
2022-02-07 10:19:02
是的,需要做累调的,这个分录是正确的。
2019-12-22 15:34:09
你好! 可以的
2018-11-10 19:39:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...