送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-14 20:50

借,未分配利润,贷,应付股利,对吗?还有个问题,如果给员工分红,也走应付股利科目可以吗?

瓶子 追问

2016-11-14 21:20

可是,前期投入时就是借:固定资产,贷:其他应付款——张三。现在做,借:未分配利润,贷:其他应付款——张三,还款时借:其他应付款——张三,贷:银行存款,其他应付款科目没有减少呀?

瓶子 追问

2016-11-14 21:37

老师,还在吗?

吴月柳 解答

2016-11-14 20:42

你也可以用应付股利这个科目代替,是增加了,但是你用钱分配时不是减少了吗?

吴月柳 解答

2016-11-14 20:51

对的,你内账可以这么做,也可以用其他应付款科目。

吴月柳 解答

2016-11-14 22:27

我是指分配利润时挂在其他应付款科目的减少,不是指以前挂的账减少,以前的要减少只能做,借:其他应付款  贷:现金或银行存款,这笔与利润分配无关

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相关问题讨论
同学你好 很高兴为你解答 光从这几个项目看不出来的
2022-02-28 16:50:46
你好;    你调整未分配利润 是因为你这个款项不支付出去了。才做 :借 其他应付款贷 营业外收入‘  借营业外收入贷本年利润 ; 借本年利润贷利润分配-未分配利润   ’
2022-02-28 11:51:57
你好!你们注册资金缴纳齐了吗?做实收资本拿钱进来在付款平其他应付款,
2022-02-07 10:19:02
是的,需要做累调的,这个分录是正确的。
2019-12-22 15:34:09
你好! 可以的
2018-11-10 19:39:00
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