老师:去年借:管理费用-暂估 5W 贷:其它他应付 5W,今年实际收到少500。这样做分录对吗? 借:其他应付款 50000 贷:利润分配-未分配利润 50000 借:利润分配-未分配利润 45000 贷:其他应付款 45000 然后,这500怎么做?

CM
于2024-02-26 15:58 发布 449次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-02-26 15:59
同学你好
你收到的发票是多少呢
49500还是45000
到底是五百还是五千
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同学你好
你收到的发票是多少呢
49500还是45000
到底是五百还是五千
2024-02-26 15:59:16
第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01
同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2023-04-04 17:00:15
您好,可以,需要更正以前年度纳税申报表即可
2023-10-15 13:19:35
您好同学,,。嗯,借其他应付款,贷其他应收款。
2022-11-07 10:04:55
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