老师,应付职工薪酬期末余额负数是什么情况 问
不是多发了工资,就是少做了计提 答
老师好,我生产企业一起租入厂房宿舍,宿舍给员工住, 问
宿舍要安装水表和电表的,不然没法核算 答
老师,我们酒店一直有开票收入和未开票收入,这个月 问
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 答
关于社保缴纳的会计凭证 问
个人部分的呢 答
老师你好,请问购买办公电脑费用和房租费用可以计 问
这个月买的电脑还没付款的可以暂估计提费用吗? 答

单位买投标书200元,用银行存款直接付的,可以做借管理费用贷银行存款,还是需要用应付账款过渡一下
答: 你好,直接借管理费用贷银行存款就可以的。
老师,18年做的借应付账款贷银行存款,现在还能把应付转入管理费用里吗?
答: 可以的,但是你不能直接转到管理费用,要通过以前年度损益调整的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
汇款因账号有误被退回,这种情况是支出时 借:管理费用/应付账款 贷:银行存款,被退回时,借:银行存款 贷:管理费用/应付账款,还是直接做一笔 借:银行存款 贷:银行存款,只是反应一下银行增减变动就可以了呢,这两种哪种才是正确的?哪种比较好?
答: 你好,个人建议是按第一种方式









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健壮的嚓茶 追问
2019-08-20 15:00
郭老师 解答
2019-08-20 15:02