送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-07-10 09:02

你好,你这个是真实的工资发生吗

薄颖慧 追问

2019-07-10 09:05

不是,其实是没有成本发票,用工资冲成本的,我现在刚接手,不知道怎么处理这个其它应付款

小惑老师 解答

2019-07-10 09:08

那正确的处理方法你这些费用都要冲回的,都不是真实业务

上传图片  
相关问题讨论
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...