老师 情况是这样的,我们公司是新成立的,2019年4月5月为筹办期,当时公司还没有公户,支出都是老板垫付的,人工工资是领的现金,账务处理是这样的: 借 管理费用-开办费-工资 贷 其他应付款 请教一下老师,这样行不?
渡口
于2019-06-05 16:41 发布 1701次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18

你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
2019-12-07 18:11:57

不行,需要先做借预付账款 这个,你后续消费才可以转费用
2019-12-04 14:17:24

谢谢老师!租金需要按月分摊吗?
2019-04-08 13:18:01

你好,借其他应付款-预提费用58000,贷管理费用33000,银行存款25000
2021-10-06 12:24:31
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