送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-05 09:24

你好,可以结转,借应交税费一未交增值税,贷应交税费一应交增值税(减免税)

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相关问题讨论
你好,需要与  应交税费—未交增值税  做抵扣处理 
2023-03-09 13:15:58
同学你好 借:应交税费——应交增值税——减免税款——期末 的分录  借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷,应交税费一应增一转出未交增值税
2022-04-18 10:18:20
你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
你好,放在街坊负数里面,月末会结转到损益类科目。
2022-04-01 16:15:03
你好; 没有抵减是说的   系统你忘记报; 还是说你报了 还没有做抵减 ?   
2022-04-13 14:00:18
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