送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-06-24 09:02

你好;   一般纳税人月末需要结转的; 转未交增值税借方去   

阳阳 追问

2022-06-24 09:05

好的,那转入未交增值税借方后,这个未交增值借方余额需要处理了吗

meizi老师 解答

2022-06-24 09:09

 你好;      挂着;  之后你们销项税  结转到 未交增值税贷方可以  自动抵减的;差额做缴纳     

阳阳 追问

2022-06-24 09:17

这个有点不太明白,可以举个例子或者列下分录吗,谢谢!

meizi老师 解答

2022-06-24 09:19

 你好;     借销项税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税;  借   应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷 应交税费-未交增值税 ;    

阳阳 追问

2022-06-24 09:21

好的,谢谢老师的回答!

meizi老师 解答

2022-06-24 09:25

 不客气的; 帮到你就好;     

上传图片  
相关问题讨论
企业购买金税盘等设备的时候,先计入到管理费用科目,其分录为。 借:管理费用—办公费。 贷:银行存款等。 根据相关政策,企业购买的税控设备及服务费可以全额抵扣,其抵扣时候的分录为。 借:应交税费—应交增值税—减免税额。 贷:管理费用—办公费。
2022-03-25 10:50:37
同学你好 对的 是这样的
2023-02-08 11:47:42
您好 年末的时候增值税下三级科目要结平 跟您结平进项税额一样的账务处理
2020-06-13 07:01:57
你好;   一般纳税人月末需要结转的; 转未交增值税借方去   
2022-06-24 09:02:56
同学你好 不可以的 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷,管理费用;
2022-02-28 14:43:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...