税控服务费抵减 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷:管理费用-办公费 280 贷方对吗?这样余额表贷方有余额可有吗?

天青色等烟雨
于2022-04-01 16:13 发布 1602次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,如果是软件做账的话,管理费用它的发生额在借方,如果你放到贷方,会影响你利润表和科目余额表不一致。
2022-05-10 11:37:57
同学你好
对的
是这样的
2023-02-08 11:47:42
你好,
开票税控盘抵扣分录,
收到税盘发票并付款的时候,
借:管理费用-办公费,
贷:银行存款,
抵扣增值税的时候,
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字,
借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
你好,需要与 应交税费—未交增值税 做抵扣处理
2023-03-09 13:15:58
同学你好
借:应交税费——应交增值税——减免税款——期末
的分录
借,应交税费一应增一销项
贷,应交税费一应增一进项
贷,借:应交税费——应交增值税——减免税款
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
2022-04-18 10:18:20
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