送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-02-18 10:30

嗯,你做了应交税金贷管理费用以后,那月底的时候结算损益呀。

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你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
你好,如果是软件做账的话,管理费用它的发生额在借方,如果你放到贷方,会影响你利润表和科目余额表不一致。
2022-05-10 11:37:57
同学你好 对的 是这样的
2023-02-08 11:47:42
你好,需要与  应交税费—未交增值税  做抵扣处理 
2023-03-09 13:15:58
同学你好 这个循序对吗?谢谢!——是正确的;
2022-02-16 11:15:12
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