行政单位往来款项问题,18年收到机保局退职工的养老保险钱,做的分录是借:银行存款贷:其他应付款。退给职工个人的时候本应作 借:其他应付款 贷银行存款 但是忘记冲这个其他应付款了直接做成经费支出了:借:经费支出 贷:银行存款 请问老师2019年应该怎样调账?
哭泣的中心
于2019-05-29 08:39 发布 1249次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论

你好!
借:其他应付款
贷:经费支出
2019-05-29 08:42:24

你好 这个代扣的个税 是帮你们员工代扣的吗 ? 你发放工资 才扣除个税的 ; 不应该走其他应付款的 你下面的发放工资 :收经费是什么业务发生的 ?
2021-05-07 14:30:12

调整凭证可以不用附件的
2020-11-19 11:59:48

你好 借;其他应收款——B公司 贷;其他应付款-a
做这个调整分录
2018-07-21 15:21:31

具体要看是哪个,是要在明细账中看的。因为明细账才会有各个往来单位的名称明细。
2018-11-22 11:28:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息