送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-03-21 12:18

你好,最好分开两笔分录做账比较好,如果是内账的话可以合并做一个分录

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您好,如果已经收到了发票且做了账了,账上挂着应付账款的,您的做法是对的。如果没有收到发票的,分录应该是借:预付账款,贷:银行存款。如果同时收到了发票的,借:在建工程,或者固定资产,贷:银行存款,应付账款或者预付账款等。
2017-06-01 19:14:16
你好,借银行存款贷其他应付款。
2021-05-17 09:24:01
那就直接借其他应付款 贷应付账款
2020-06-08 11:43:56
你借贷方都有往来科目,还是从其他应付到应付账款,这样会不清楚你这么处理的原因。
2018-08-27 14:26:54
你好,同学。 凭证可以这样处理的
2019-11-22 10:13:50
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