送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-01 19:41

收到了发票,款已付,我做的内账,我直接借应付账款,贷银行存款

芊茗 追问

2017-06-01 19:47

老师,以前没有挂账哦,我就直接这样做的

王雁鸣老师 解答

2017-06-01 19:14

您好,如果已经收到了发票且做了账了,账上挂着应付账款的,您的做法是对的。如果没有收到发票的,分录应该是借:预付账款,贷:银行存款。如果同时收到了发票的,借:在建工程,或者固定资产,贷:银行存款,应付账款或者预付账款等。

王雁鸣老师 解答

2017-06-01 19:45

您好,是的。

王雁鸣老师 解答

2017-06-01 19:48

您好,以前没有挂账啊,那借:固定资产,或者在建工程吧,贷:银行存款。

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相关问题讨论
你好,借银行存款贷其他应付款。
2021-05-17 09:24:01
那就直接借其他应付款 贷应付账款
2020-06-08 11:43:56
你借贷方都有往来科目,还是从其他应付到应付账款,这样会不清楚你这么处理的原因。
2018-08-27 14:26:54
你好,同学。 凭证可以这样处理的
2019-11-22 10:13:50
甲方应该借 其他应收款贷银行存款 甲方要是把这个借款当成工程填写是他这样写对。我不用管对方的 自己单位做对了就可以。
2019-11-12 22:07:55
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