请问老师,有个预付款,当初付钱的时候,借预付账款2000,贷银行存款2000。两个月后对方开发票,会计分录重复一遍,借预付账款2000,贷银行存款2000。后来的财务不知道怎么把银行余额调整过来,那么现在预付账款要怎么调整
长在冬天里的树🌲
于2019-05-27 17:06 发布 979次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好,重复做账了,先用红字冲销,借预付账款2000,贷银行存款2000(负数),发票来时,借库存商品,应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款
2019-05-27 17:10:32

你好,同学是不是你要把原来预付冲红,然后把预付变成预收?
2022-01-09 20:28:07

一、付了3个月的房租,分录是:
借:预付账款6000
贷:银行存款
二、取得普通发票,分录是:
借:长期待摊费用——租赁费6000
贷:预付账款6000
三、按月摊销费用时,分录是:
借:管理费用——租赁费2000
贷:长期待摊费用——租赁费2000
2021-05-25 17:11:02

你好,可以直接把发票附上去也可以税前扣除的
2018-04-13 19:24:07

借:原材料
进项税
贷:应付账款2000 借:应付账款3000
贷:银行存款3000
2020-07-09 18:00:35
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