送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-01-17 21:20

也应该是通过其他应付款进行处理,而不是预收账。

上善若水 追问

2022-01-17 21:21

我上一年都用的预收预付款,怎么调整

上善若水 追问

2022-01-17 21:24

原来的报表数也是预收预付的,我调整的话,可以年终一次性调整嘛

陈诗晗老师 解答

2022-01-17 21:24

不影响你后面支付出去的时候,你也用预收账款就平帐了。

上善若水 追问

2022-01-17 21:27

做借预收 贷预付嘛 把账给平了可以嘛?

陈诗晗老师 解答

2022-01-17 21:29

可以的,可以这样处理的。

上善若水 追问

2022-01-17 21:33

好的,谢谢您。

陈诗晗老师 解答

2022-01-17 21:33

不客气,祝你工作愉快。

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相关问题讨论
也应该是通过其他应付款进行处理,而不是预收账。
2022-01-17 21:20:07
具体要看是哪个,是要在明细账中看的。因为明细账才会有各个往来单位的名称明细。
2018-11-22 11:28:59
你好 借;其他应付款 贷;预收账款 可以做这个调整分录
2018-06-15 11:07:14
你好,借方通过预付账款科目核算
2019-07-12 08:50:04
你好,把错误分录红字冲销,然后做正确的
2018-04-13 15:44:10
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