送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-05-27 10:59

3月购进的时候,借,固定资产,应交税费~应交增值税~待认证进项税,贷,银行存款

悟空少爷 追问

2019-05-27 11:10

老师我3月提前做了 借 应付账款   贷 银行存款 这笔  那我现在 4月  借  固定资产    应交税费-应交增值税-待认证  贷  应付账款 这样才对是吗

辜老师 解答

2019-05-27 13:53

是的,是这样账务处理的

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相关问题讨论
3月购进的时候,借,固定资产,应交税费~应交增值税~待认证进项税,贷,银行存款
2019-05-27 10:59:48
你好,完全可以的。
2019-05-23 16:19:14
你好,很高兴为你解答 可以计入待认证进项税额 6月再转入进项税额
2020-06-10 10:47:09
你好,是的,是这样做账务处理的
2019-03-25 20:50:56
你好,可以的。未认证的计入待认证,未抵扣的计入待抵扣
2018-12-03 16:48:32
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