3月购进固定资产没有认证的进项发票4月做账,把进项税额放到待抵扣进项税额,做5月认证好了再转回进项税额 老师这两笔分录怎么做 我是3月收到发票没认证和付了款这笔做了账

悟空少爷
于2019-05-27 10:58 发布 1223次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-27 10:59
3月购进的时候,借,固定资产,应交税费~应交增值税~待认证进项税,贷,银行存款
相关问题讨论
3月购进的时候,借,固定资产,应交税费~应交增值税~待认证进项税,贷,银行存款
2019-05-27 10:59:48
你好,第一是就这多这个金额吗?等于这笔还在待认证,但其实已经勾选是吗
2022-03-06 09:36:21
同学,你好
你的理解完全正确
2022-01-08 16:44:55
你好没有原始凭证的
2023-11-01 09:23:15
您好,借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 待认证进项税额
2023-12-06 16:00:55
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2019-05-27 11:10
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2019-05-27 13:53