送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-11-10 11:29

你是材料发票还是费用发票

竹子 追问

2022-11-10 11:31

咨询类的发票,当时入了主营业务成本了。

辜老师 解答

2022-11-10 11:38

现在认证了,就是,借:应交税费—应交增值税—进项税,借:主营业务成本,负数

竹子 追问

2022-11-10 11:43

需要去调整以前年度损益吗?

辜老师 解答

2022-11-10 11:47

这个金额不大,可以直接冲减当期的

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相关问题讨论
红冲分录的不是原样进项冲,而是类似这样 借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项下月 正数
2022-10-08 15:55:02
您好 计入应交税费-待认证进项税额科目
2022-05-28 13:53:05
你好,出口商品进项税额 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-05-05 13:39:53
您好 请问当时认证抵扣的时候没有写分录吗
2024-08-31 11:03:04
同学,你好 嗯嗯,是可以的,就做到2月份
2024-02-18 10:08:15
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