请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师:2月开的进项发票,没勾选,做账做到待认证进项税了,这个现在算留抵税额吗
答: 你好; 你要勾选了做借进项税贷 应交税费-待认证进项税 ;到时 你 计入进项税了 没有抵扣的情况下才是留抵税额哈
上个月开了一张大额的进项发票进来,留抵税额多了1万6,可以报未开票收入,然后再以后月份开了发票后把这个未开票收入冲掉吗
答: 可以的,可以这么做的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我上期留抵税额是1382.03元,本月的销项是417.71元,本月的进项税发票的税额是955.53元,因为上个月有留抵,这个月的进项就没有抵扣,我是正常做账的,那我要怎么做税的结转分录,申报表上最后在留抵税是964.32 元
答: 你好; 月末做账: 如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税; 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税








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suli 追问
2022-04-02 16:22
meizi老师 解答
2022-04-02 16:29