请问老师,去年有一笔进项税额没有认证,但做账做成了应交税费-应交增值税(进项税额),因为还没有认证,今年我想把这笔进项税额调成待认证进项说额,这个分录怎么调?谢谢
金喜恩
于2022-03-02 10:39 发布 642次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-02 10:40
你好; 你做账 借 应交税费 -待认证进项税 贷 应交税费-应交增值税(进项税额),
相关问题讨论

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01

同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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