请问老师,去年有一笔进项税额没有认证,但做账做成了应交税费-应交增值税(进项税额),因为还没有认证,今年我想把这笔进项税额调成待认证进项说额,这个分录怎么调?谢谢
金喜恩
于2022-03-02 10:39 发布 797次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-02 10:40
你好; 你做账 借 应交税费 -待认证进项税 贷 应交税费-应交增值税(进项税额),
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您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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