去年暂估入库了 而且已经结转成本 今年收到发票跟暂估的金额不一样怎么记账
包容的身影
于2019-05-07 09:51 发布 3346次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,冲销暂估,然后根据发票做购进分录,然后调整之前结转的成本
2019-05-07 09:52:43

你好,把暂估的数据冲回,
2019-04-09 16:22:02

这个是库存商品的话,收到发票借应付账款,贷库存商品借库存商品贷以前年度损益调整借库存商品贷应付账款,借以前年度损益调整贷库存商品。
2021-10-14 14:40:43

你好!你把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本
2018-03-23 10:10:14

你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
如果之前结转的成本有错误,需要对结转的成本做相应的调整
2019-12-23 18:04:25
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