送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-23 10:10

你好!你把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本

云水禅心 追问

2018-03-23 10:28

把发票都贴到去年的暂估凭证分录后面?那今年冲红的分录后面不用附上发票了吗?

宋生老师 解答

2018-03-23 10:30

你好!你如果按我说的这样,就不用做红冲的分录了,只在汇算清缴的时候调整。 
如果你要红冲,就做红冲的分录,然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面

云水禅心 追问

2018-03-23 10:59

我想做冲红处理,那去年结转的暂估成本,现在发票到了也要冲红暂估成本吗?不冲红,那今年的 成本要怎么结转,还是说去年结转了的今年不用冲红,不用结转到今年的成本?

宋生老师 解答

2018-03-23 11:14

你好!发票到了要冲暂估。要红冲。

上传图片  
相关问题讨论
您好,既然去年已经结转成本,今年取得发票无需再结转成本。但是需要将应付账款由暂估调整为非暂估。
2020-05-23 08:11:34
收不到发票的 已经入账 不需要做账务处理(因为已经支付了) 但是再所得税汇算清缴的时候调增
2019-08-06 17:43:16
借;主营业务成本 贷;银行存款 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2017-02-02 15:42:14
货物已发 发票已开,就确认收入 销售的当期就可以结转成本
2020-04-02 22:32:09
安装服务吗? 那不行的 你们应该是销售加安装的
2020-03-24 17:36:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...