请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

2019年1月份付了36830一半款,后来收到全额发票73660,这样做分录对吗?4月付尾款36830如何做分录,要计提折旧吗?
答: 借预付账款36830,贷银行存款36830 借固定资产73660,贷预付账款36830/应付账款36830 支付尾款:应付账款36830,贷银行存款36830
4月份先付了款,6月份发票到,7月应该计提固定资产折旧费,是这样吗?分录该怎样做?
答: 你好,是的 4 月份 借;预付账款 贷;银行存款 6月份 借固定资产 应交税费(进项税额) 贷;预付账款 7月份 借;管理费用等科目 贷;累计折旧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有购进一批材料(材料已到),本月付了部分货款,余下尾款还未付。发票要等尾款付清才开。本月如何做会计分录,尾款付清发票到又如何做会计分录?
答: 你好,本月,借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 下个月,借;预付账款 贷;银行存款 借;应付账款——暂估 贷;原材料 借;原材料 贷;预付账款







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李美 追问
2019-05-04 17:09
希老师 解答
2019-05-05 08:01