送心意

希老师

职称初级会计师

2019-05-04 17:07

借预付账款36830,贷银行存款36830
借固定资产73660,贷预付账款36830/应付账款36830
支付尾款:应付账款36830,贷银行存款36830

李美 追问

2019-05-04 17:09

第二个图片那笔分录做错了??

希老师 解答

2019-05-05 08:01

对,你预付只有36830

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借预付账款36830,贷银行存款36830 借固定资产73660,贷预付账款36830/应付账款36830 支付尾款:应付账款36830,贷银行存款36830
2019-05-04 17:07:10
你好,是的 4 月份 借;预付账款 贷;银行存款 6月份 借固定资产 应交税费(进项税额) 贷;预付账款 7月份 借;管理费用等科目 贷;累计折旧
2018-08-11 14:25:57
您好 借:预付账款 贷:银行存款 请问材料收到了么有
2019-04-12 10:30:47
你好,本月,借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 下个月,借;预付账款 贷;银行存款 借;应付账款——暂估 贷;原材料 借;原材料 贷;预付账款
2019-04-12 10:41:18
你好 你这个是几笔业务发生来处理分录吗?
2020-10-13 10:51:37
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