2019年1月份付了36830一半款,后来收到全额发票73660,这样做分录对吗?4月付尾款36830如何做分录,要计提折旧吗?
李美
于2019-05-04 16:53 发布 917次浏览



- 送心意
希老师
职称: 初级会计师
2019-05-04 17:07
借预付账款36830,贷银行存款36830
借固定资产73660,贷预付账款36830/应付账款36830
支付尾款:应付账款36830,贷银行存款36830
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借固定资产73660,贷预付账款36830/应付账款36830
支付尾款:应付账款36830,贷银行存款36830
2019-05-04 17:07:10

你好,是的
4 月份 借;预付账款 贷;银行存款
6月份 借固定资产 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
7月份 借;管理费用等科目 贷;累计折旧
2018-08-11 14:25:57

您好
借:预付账款
贷:银行存款
请问材料收到了么有
2019-04-12 10:30:47

你好,本月,借;预付账款,贷;银行存款
借;原材料 贷;应付账款——暂估
下个月,借;预付账款 贷;银行存款
借;应付账款——暂估 贷;原材料
借;原材料 贷;预付账款
2019-04-12 10:41:18

你好 你这个是几笔业务发生来处理分录吗?
2020-10-13 10:51:37
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李美 追问
2019-05-04 17:09
希老师 解答
2019-05-05 08:01