有购进一批材料(材料已到),本月付了部分货款,余下尾款还未付。发票要等尾款付清才开。本月如何做会计分录,尾款付清发票到又如何做会计分录?
cindy
于2019-04-12 10:39 发布 1879次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,本月,借;预付账款,贷;银行存款
借;原材料 贷;应付账款——暂估
下个月,借;预付账款 贷;银行存款
借;应付账款——暂估 贷;原材料
借;原材料 贷;预付账款
2019-04-12 10:41:18

您好
借:预付账款
贷:银行存款
请问材料收到了么有
2019-04-12 10:30:47

收到货的时候 借:原材料 其他应收款-暂估进项税 贷:银行存款 应付账款
拿到发票根据金额 借:应交税费-进项 贷:其他应收款-暂估
2019-04-11 14:37:30

您好,本次分录,借:预付账款,贷;银行存款,同时暂估入账,借;原材料,贷;应付账款-暂估。隔月发票到了,先做,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项,贷:预付账款,再做,借;原材料,负数,贷;应付账款-暂估,负数。
2019-04-10 22:12:42

不知道价格没法做账的哈,必须要叫对方提供材料的价格信息
2024-06-16 10:48:00
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