老师 如果说本月我们确认收入,然后进项发票还没有到,我们这个月必须暂估成本吗?还是说可以等进项票来了的月份做借 库存商品 应交税费 (进)贷 应付
m蕊r
于2019-04-23 17:35 发布 1103次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-04-23 17:43
收入已经确认,肯定要暂估成本的
相关问题讨论

收入已经确认,肯定要暂估成本的
2019-04-23 17:43:40

您好,这个暂估有差异是正常的允许存在
2018-12-20 14:55:36

您好,从系统里导出本月所有采购入库,借:库存商品 贷:应付账款-暂估款。然后,按照收到的进项发票,借:库存商品,应交税费_进项税 贷:应付账款,同时,借:库存商品,负数, 贷:应付账款-暂估款,负数。其次,为区分本月实际出库多少商品,本月实际开出多少发票,可以这样做如下:从系统导出本月销售出库,借:发出商品 贷:库存商品 ,然后记得,按照本月开出的发票,借: 应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税
结合以上购进商品和销售商品的分录,结转成本,借:主营业务成本 贷:发出商品
发出商品是一级科目,结转成本的科目,能从发出商品中转入主营业务成本。
2018-04-01 22:03:55

您好
请问税款金额是多少
2019-06-05 11:08:18

你好,1.暂估的次月初就要反分录冲销借:应付账款-暂估入账 70 贷:库存商品70
等收到发票按发票金额借:库存商品70 应交税费-进项9.1 应付账款79.1
2.没错,如果本月销项开出,进项票未进 也没有留抵 2月报税就得上13万的增值税。2月进项发票收到9.1万进项就留抵以后了
2020-01-07 23:25:09
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