送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-12 16:41

收到发票之后,冲减暂估,借:库存商品    负数   贷:应付账款 -暂估款  负数
然后,借:库存商品  应交税费—应交增值税—进项税   贷:应付账款

程程342 追问

2020-02-12 16:42

我是在收到发票前就销售了

程程342 追问

2020-02-12 16:42

而且也支付了供应商货款

辜老师 解答

2020-02-12 16:43

销售了,你按照含税金额结转了成本吗

程程342 追问

2020-02-12 16:44

没有结转

程程342 追问

2020-02-12 16:44

因为我也没给客户开发票,收入也没确认,我之前做的预收

辜老师 解答

2020-02-12 16:45

那你现在根据不含税的金额,确认收入,结转成本就可以了

程程342 追问

2020-02-12 16:48

好的,谢谢老师

辜老师 解答

2020-02-12 17:00

好的,客气,帮到你就好

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收到发票之后,冲减暂估,借:库存商品 负数 贷:应付账款 -暂估款 负数 然后,借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2020-02-12 16:41:17
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
同学,你好 借:库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
2025-11-13 11:09:19
支付货款,借:应付账款 贷:银行存款
2018-07-24 16:39:11
你好;  是的;  体现进项税; 就可以 这样走分录的  
2023-02-06 14:10:27
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