老师,我上个月因为没有收到供应商开具的发票,所以是暂估入库,这个月收到了进项发票,要怎么做呢。之前做的分录是,借:库存商品贷:应付账款 -暂估款 借:应付账款暂估款 贷:银行存款,因为这里的库存商品是含税的,可是我要确认成本不是不含税的吗
程程342
于2020-02-12 16:29 发布 1404次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-02-12 16:41
收到发票之后,冲减暂估,借:库存商品 负数 贷:应付账款 -暂估款 负数
然后,借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
相关问题讨论

您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15

收到发票之后,冲减暂估,借:库存商品 负数 贷:应付账款 -暂估款 负数
然后,借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2020-02-12 16:41:17

你好 你们这个利息 是什么业务发生的 你们提前支付的款 对方给你们利息了吗
2020-07-09 09:59:32

您好!可以的。可以这样。
2020-12-15 11:54:36

3月支付部分货款,发票要等付完全款才给我们开:
借:应付账款 供应商,
贷:银行存款
比如5月才开票,收到发票后:
借:库存商品(红字) 负数
贷:应付账款-暂估(供应商) 负数
按发票做 借:库存商品
贷:应付账款-供应商
结转成本有问题需要做借主营业务成本 负数 贷库存商品负数,按正确做借主营业务成本 贷库存商品
2020-03-21 11:11:34
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