送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2018-12-20 14:55

您好,这个暂估有差异是正常的允许存在

小石头 追问

2018-12-20 14:56

哦哦,好的,谢谢

暖暖老师 解答

2018-12-20 15:02

不客气,麻烦您给予好评

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一般情况,发票没收到,暂估入库的话,是不暂估进项税的,借:库存商品贷:应付账款—暂估应付款-**公司 结转成本,借:主营业务成本贷:库存商品 下月专票开来后,冲减暂估内容,借:库存商品 负数 贷:应付账款—暂估应付款-**公司 负数 然后,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款-**公司 贷:银行存款
2018-12-29 15:42:16
你好! 是的,你的理解很对
2021-07-06 20:27:26
这些分录是正确的了,可以的
2018-08-08 16:16:00
你好,销售的时候有销项,根据销项进项的差额缴纳增值税
2016-06-16 12:59:48
税局认定你们是啥善意吗? 对应成本费用让抵扣企业所得税?不让抵扣企业所得税?借库存商品-1000 贷应付账款-1130 进项税额转出130 主营业务成本 -1000 贷库存商品-1000
2020-06-10 18:16:10
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