就是我外帐是按发票做的,增值税那块,销项按开的发票,进项按我认证的发票,相减得出增值税应纳税额,比如应纳税额5000.那我内帐是实实在在的做法,这样内外帐就会产生差额,我怎么去做?
2.20
于2019-04-20 17:27 发布 497次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-04-20 17:42
内外账存在差额是必然的。如果都一样的话,那么为什么要存在内账呢。以后你内账外账合并的时候会出现这方面的麻烦。
相关问题讨论

内外账存在差额是必然的。如果都一样的话,那么为什么要存在内账呢。以后你内账外账合并的时候会出现这方面的麻烦。
2019-04-20 17:42:50

你好,出差住宿费专用发票内账账务处理
借:管理费用-差旅费 ,贷:银行存款
2020-11-07 09:52:01

你好,不需要的,全额计入费用
2016-12-28 09:06:05

你好!通过以前年度损益调整科目调整过来就可以
2020-05-25 13:53:51

你的内外账进项不一致?
能调整成一样的吗?
内账借应交税费-应交增值税-转出未交增值税120-80
应交税费-应交增值税-销项80
贷应交税费-应交增值税-进项120
2019-04-21 12:52:30
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2.20 追问
2019-04-21 10:44
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2019-04-21 19:14