老师,这个怎么确定要不要申报? 问
你好,这个没有关联业务的话是不需要填写的 答
老师,麻烦问一下我们跟甲方签了一个保安保洁外包 问
你好,开劳务派遣的,你们合同修改一下,需要签订劳务合同 然后选择差额开票,税率5%加税合计是20800 扣除项目填写16500 你的税额就等于20800-16500)÷1.05×5%。 答
你好老师,企业收到商业承兑汇票,票面金额5000元,票 问
你好,你把这个财务费用改成负数49。 答
自产的产品,有的是作为开发客户做测试用的(相当于 问
你好,可以作为样品费用计入研发支出 答
请问母公司想把分子公司的一个分公司变成自己的 问
你好,股权转让,然后变更 答
只扣社保,没有在该公司发工资,计提社保的账务处理?公司部分和个人部分分别怎么计提?是这样做的——公司部分:借—管理费用贷—应付职工薪酬个人部分:借—应付职工薪酬贷—其他应付款, 缴纳完后的应付职工薪酬借方余额是个人社保的金额,这样对吗?
答: 是的。同学,缴纳完后 是有余额是社保的
公司2019年有1名员工的工资不要了,我在12月份冲销的时候,只做了一笔,借:其他应付款——xx,贷:应付职工薪酬。忘记做冲销计提工资那一笔了(借:管理费用,贷:应付职工薪酬)。2020年我该如何进行账务处理呢?
答: 你好,金额具体是多少
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我公司是制造业,设置有内部食堂,,公司提供场地及用到的设备,不给食堂拨经费,员工饭卡充值后,在食堂刷卡买饭。买菜,米面油等费用由食堂管理员从员工预缴的饭卡充值钱中领取,之前一直是出纳收饭卡充值的钱,再由食堂人领取,做好记录台账,现在想规范财务流程,如果入公司账,账务处理是 公司员工饭卡充值时,借:库存现金 贷:其他应付款-食堂;购入米面油等,500元以下根据对方开的收据,借:其他应付款-食堂 贷:库存现金 ,给食堂人员的补贴 ,借:贷:库存现金/银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费 ,食堂人员工资,借:应付职工薪酬 -工资 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 -工资 这样处理合适吗?还有就是:公司购买农药除草,剪树枝,通下水道之类的支出只有收据没有发票,如何处理。
答: 你收取单位职工的记其他应收应付款 超出的部分记管理费用-福利费 没有发票记管理费用,汇算清缴调增
持 追问
2019-04-19 10:09
答疑苏老师 解答
2019-04-19 10:13