老师公司未开通对公账户,支出的工资如何进行账务处理,可以具体说一下吗?公司处于筹备期。 借:管理费用_开办费 贷:应付职工薪酬_工资 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款 对吗?
龙颖儿
于2021-12-15 10:43 发布 1690次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-12-15 10:43
同学你好
对的
可以这样做
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是的。同学,缴纳完后 是有余额是社保的
2019-03-29 11:00:00

可以这样,也可以直接不计提免的部分
2020-05-11 17:10:21

按准则做账是这样,
2019-12-30 15:42:10

你收取单位职工的记其他应收应付款
超出的部分记管理费用-福利费
没有发票记管理费用,汇算清缴调增
2019-06-06 11:49:49

同学你好
对的
可以这样做
2021-12-15 10:43:12
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龙颖儿 追问
2021-12-15 10:52
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2021-12-15 10:56