老师您好 专票购买方没有认证 销方次月冲红和当 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师,公司员工出差深圳叫的滴滴顺风车,他回来报销 问
那个是协商好乘客承担过路费 答
老师我们从国外进口端子,进口报关单上的成交方式 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,一般纳税人,报关单必须当月的报关单申报在当 问
是的,报关单必须当月的报关单申报在当月收入 答
你好老师,想咨询一下公司和公司之间借款,借款利息 问
您好,收到利息计入其他业务收入 答

只扣社保,没有在该公司发工资,计提社保的账务处理?公司部分和个人部分分别怎么计提?是这样做的——公司部分:借—管理费用贷—应付职工薪酬个人部分:借—应付职工薪酬贷—其他应付款, 缴纳完后的应付职工薪酬借方余额是个人社保的金额,这样对吗?
答: 是的。同学,缴纳完后 是有余额是社保的
老师公司未开通对公账户,支出的工资如何进行账务处理,可以具体说一下吗?公司处于筹备期。借:管理费用_开办费贷:应付职工薪酬_工资借:应付职工薪酬_工资贷:其他应付款对吗?
答: 同学你好 对的 可以这样做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我在看之前会计做的计提和缴纳社保做的账务处理,她是这样做的缴纳社保时:贷:银行存款,借(计提社保):管理费用~社保(公司部分),其他应付款~代扣个人社保,我觉得有问题,应该这样做:缴纳社保时:借:管理费用~社保,贷:银行存款,计提时:借:管理费用~社保(公司部分),贷:应付职工薪酬~社保(公司部分),代扣个人负担部分:借:应付职工薪酬~工资(个人部分),贷:应付职工薪酬~社保(个人部分),老师请你看一下这样可以不
答: 你好 之前会计做的对 你的不对 看下老师给你发的图片

