送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-04-08 15:28

您好,分录是对的。管理费用用红字

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相关问题讨论
购买时:借:管理费用 贷:库存现金 抵税时: 借:应交税费-应交增值税(减免税 )280 贷:管理费用 280
2022-04-12 11:38:58
你好,下面的会计分录,借方管理费用负数
2023-01-09 14:37:47
你好,是的,是这样处理的 
2022-03-20 15:37:14
你好,放在街坊负数里面,月末会结转到损益类科目。
2022-04-01 16:15:03
所谓抵减税,是这样抵减的 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税款
2025-11-05 10:33:55
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