去缴费的人有借备用金,所以这里用了其他应收科目,税控系统维护费分录:借:管理费用 280,贷:其他应收款 280;借:应交税费—应交增值税 减免税额 280,贷:管理费用 280,对吗?另外,在第二步时,贷方 管理费用是要用红字冲减吗?

夜游的鸽子
于2019-04-08 15:28 发布 851次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
购买时:借:管理费用
贷:库存现金
抵税时:
借:应交税费-应交增值税(减免税 )280
贷:管理费用 280
2022-04-12 11:38:58
你好,下面的会计分录,借方管理费用负数
2023-01-09 14:37:47
你好,是的,是这样处理的
2022-03-20 15:37:14
你好,放在街坊负数里面,月末会结转到损益类科目。
2022-04-01 16:15:03
所谓抵减税,是这样抵减的
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-减免税款
2025-11-05 10:33:55
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