送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-03 16:16

你好 你们实际业务是什么

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相关问题讨论
你好 你们实际业务是什么
2019-04-03 16:16:01
那你首先要借预付账款贷利润分配,未分配利润就把以前那个科目冲冲好了,然后呢,收到发票以后借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。
2022-02-15 17:05:44
借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
借其他应付款借管理费用附属贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-11 10:26:28
借;银行存款 贷;以前年度损益调整,你好,金额是这笔分录金额的两倍
2018-04-09 16:41:10
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