老师,1-公司的一笔管理费用,我在发票未回但付款的时候就做了,借:管理费用,贷:银行存款。那现在发票回来,我要怎么做账。付款和发票的时间差一个月。2-这种先付款再回发票的费用,正确的方式该怎么做账?
星辰
于2019-06-12 16:15 发布 672次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-06-12 16:18
付款可先借记预付账款,发票回来时再借记管理费用
现在二种方式处理,一将发票附上月凭证后面,二冲销该分录,再蓝字该分录,附发票
相关问题讨论

你好,正确的分录应该是哪一个?
2022-03-04 12:42:21

同学你好,不影响的,是专票还是普票
2022-01-06 15:24:54

付款可先借记预付账款,发票回来时再借记管理费用
现在二种方式处理,一将发票附上月凭证后面,二冲销该分录,再蓝字该分录,附发票
2019-06-12 16:18:10

当月借管理费用贷应付,是的
2018-12-28 10:54:52

必须根据发票入账,没有发票不能入账。
2017-12-09 14:37:53
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