送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-10 11:15

借管理费用负数贷银存负数

郭老师 解答

2019-06-10 11:17

然后借管理费用贷银存

迅速的便当 追问

2019-06-10 11:24

如果银行存款 换成其他应收款    也是一样的道理呗

郭老师 解答

2019-06-10 11:24

是的,是一样的,

迅速的便当 追问

2019-06-10 14:10

像银行存款这样涉及现金流量的   ,实际收到发票和当时做账已经跨年了。付款时    借:管理费用   贷:银行存款       今年收到发票,再红字调整一下   怎么调整   增加一个其他应收款?

郭老师 解答

2019-06-10 14:12

跨年的不用调整了,直接把发票放18年

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相关问题讨论
您好,权责发生制,可以入管理费用的,10月收到发票红冲9月分录,再按发票做分录,一正一负,不影响10月利润,将发票贴回去不合适的,还是做在10月,发票开具日也是10月
2025-11-26 19:11:32
您好 借:管理费用-14.85 借:应交税费-应交增值税-进项税额 14.85
2022-02-21 14:27:19
你好,是的,发票没到,不可以做费用。先做预付款,等发票到 了,再入费用
2020-03-05 14:17:40
你好,今后会取得这个款项的发票吗?
2019-09-17 20:49:15
学员您好: 运输费的话需要看是不是与购进业务相关,如果是应该将运费计入存货成本中。 发票没回来但运输业务已经完成是可以先做账的,待发票回来再附在凭证后面即可。 满意麻烦5星评价,谢谢!
2019-08-09 09:59:36
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