送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-02-15 17:05

那你首先要借预付账款贷利润分配,未分配利润就把以前那个科目冲冲好了,然后呢,收到发票以后借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。

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那你首先要借预付账款贷利润分配,未分配利润就把以前那个科目冲冲好了,然后呢,收到发票以后借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。
2022-02-15 17:05:44
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
要看你这个半年的房屋是从哪个月开始,就可以从哪个月摊销
2018-09-28 10:32:05
同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23
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