跨年发票,我之前做的错误的是:借管理费用10万元,贷银行存款10万元。其实应该是借预付账款10万元。现在我收到发票,发票税费是2912.62,怎么做账

蕾蕾老师
于2022-02-15 17:03 发布 743次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
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那你首先要借预付账款贷利润分配,未分配利润就把以前那个科目冲冲好了,然后呢,收到发票以后借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。
2022-02-15 17:05:44
你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
你好 你们实际业务是什么
2019-04-03 16:16:01
借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
2021-11-26 15:22:00
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