公司交了半年的房租共计6万元,刚收到发票。这个月记账是不是借:预付账款60000,贷:银行存款60000.从下个月开始分摊6个月的费用,借:管理费用10000 贷:预付账款 10000,还是从这个月就开始分摊费用?
A
于2018-09-28 10:31 发布 642次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-09-28 10:32
要看你这个半年的房屋是从哪个月开始,就可以从哪个月摊销
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23

你好,预付账款,来了发票直接贴上
2020-01-15 15:19:36

你好
借:以前年度损益调整
贷:预付账款
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2019-03-14 15:58:17

这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
2021-11-26 15:22:00

你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
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