我是收到费用发票,认证抵扣时勾选错了,勾选了已冲红的发票,我现在发现了勾选错了,发票跨年了 我去年分录是借管理费用 借进项税金贷银行存款,现在怎么做账务处理?
糊涂的火龙果
于2021-08-11 10:22 发布 994次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-11 10:26
借其他应付款借管理费用附属贷应交税费应交增值税进项转出。
相关问题讨论

借其他应付款借管理费用附属贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-11 10:26:28

你好 你们实际业务是什么
2019-04-03 16:16:01

那你首先要借预付账款贷利润分配,未分配利润就把以前那个科目冲冲好了,然后呢,收到发票以后借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。
2022-02-15 17:05:44

是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08

借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
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