送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-11 10:26

借其他应付款借管理费用附属贷应交税费应交增值税进项转出。

糊涂的火龙果 追问

2021-08-11 10:54

老师不用做以前年度损益调整吗?走帐的发票未勾选,我这个月勾选,会计分录可以正常做吗?

郭老师 解答

2021-08-11 10:56

你好,之前的已经抵扣了,所得税不修改,汇算清交的,用管理费用来做就行。

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相关问题讨论
借其他应付款借管理费用附属贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-11 10:26:28
你好 你们实际业务是什么
2019-04-03 16:16:01
那你首先要借预付账款贷利润分配,未分配利润就把以前那个科目冲冲好了,然后呢,收到发票以后借管理费用,应交税费应交增值税进项税额贷预付账款。
2022-02-15 17:05:44
是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
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