老师,当月社保已经申报但是公司资金紧张没有当月 问
您好,会的,现在社保归税务了 答
企业支付的人道主义补偿金需要报税吗?年度汇算清 问
不用报增值税等流转税,若无捐赠票据,汇算时要调增 答
老师请问,主营农资销售和农机服务的公司的账务和 问
买来的农资销售出去,借,库存商品。贷,银行存款 销售出去,借,银行存款。 贷,主营业务收入,农资 有免税的就不用做应交税费,如果需要交税的,应交税费应交增值税。 借,主营业务成本,贷,库存商品 提供的农机服务, 借,固定资产,贷,银行存款, 借,银行存款, 贷,主营业务收入,提供服务收入, 借,主营业务成本,贷,累计折旧、应付职工薪酬等 答
老师之前企业是核定征收是个体工商户,今年打开电 问
没法调整了,税局要求你们查账征收了 答
老师,我们是分公司,我们25年9月份买了一辆车,二手车 问
同学,你好 注销的时候,这个不需要交税 答

老师您好,我去年12月份的时候没收到费用发票做了一笔分录 借 管理费用 贷银行存款 这笔金额的发票今年 1月份才收到该怎么处理?以前的分录还用调整吗
答: 如果金额是一样的 不需要调整
老师我去年12月做了一笔账,借,管理费用500,贷:银行存款500,我发票1月才来,现在发现12月做错了,拿做发票500怎么做账
答: 你好,正确的分录应该是哪一个?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,1-公司的一笔管理费用,我在发票未回但付款的时候就做了,借:管理费用,贷:银行存款。那现在发票回来,我要怎么做账。付款和发票的时间差一个月。2-这种先付款再回发票的费用,正确的方式该怎么做账?
答: 付款可先借记预付账款,发票回来时再借记管理费用 现在二种方式处理,一将发票附上月凭证后面,二冲销该分录,再蓝字该分录,附发票








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明理的御姐 追问
2020-03-09 15:53
轶尘老师 解答
2020-03-09 15:55
明理的御姐 追问
2020-03-09 15:57
轶尘老师 解答
2020-03-09 16:00